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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
520149-964-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-06-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IMR_DIRASAD_MEMO Nº 1088_22.05.002_CDP 2624 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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520149-10-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de Relaciones Exteriores
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R.U.T. |
60.601.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 180, Piso 2 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
403351,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 180, Piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Región Metropolitana - RM |
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Razón Social |
MANANTIAL S A
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R.U.T. |
96.711.590-8 |
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Sucursal |
Región Metropolitana - RM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101711
| Dispensadores de agua embotellada | 1 | Unidad no definida | Servicio de suministro de agua embotellada purificada, periodo desde el 24 al 28 de Abril 2017, según factura Nº 3158920 | Servicio de suministro de agua embotellada purificada, periodo desde el 24 al 28 de Abril 2017, según factura Nº 3158920 |
$ 553.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 553.350
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$ 553.350
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48101711
| Dispensadores de agua embotellada | 1 | Unidad no definida | Servicio de suministro de agua embotellada purificada, mes de Mayo 2017, según factura Nº 3179357 | Servicio de suministro de agua embotellada purificada, mes de Mayo 2017, según factura Nº 3179357 |
$ 1.569.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.569.550
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$ 1.569.550
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Total Neto
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$ 2.122.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 403.351
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$ 2.526.252
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.