Orden de Compra. Nº520487-2-SE22 "REAJUSTDE DEL VALOR DEL CO PAGO Y EL VALOR DEL SUB"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 520487-2-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2022
Nombre de la Orden de Compra REAJUSTDE DEL VALOR DEL CO PAGO Y EL VALOR DEL SUB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 520487-2-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Regional Metropolitana
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Condell N° 679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Facturación Avenida Condell N° 679
Comuna Providencia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Condell N° 679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALPOVIÑA TURISMO
Razón Social VALPOVINA TURISMO LIMITADA
R.U.T. 76.006.322-3
Sucursal VALPOVIÑA TURISMO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121502
Agencias de viajes1Unidad no definidaTÉNGASE POR REAJUSTADO, el valor de copago y el valor de subsidio estatal, de las temporadas 2020 y 2021, del Programa Vacaciones Tercera Edad Regional, Región Metropolitana de Santiago, correspondiente al contrato de la licitación pública ID 520487-2-LR20, aplicado al saldo del presupuesto por pagar (que corresponde a $368.097.020. aproximadamente), y solo para los viajes que se realicen a partir de 15 de noviembre del presente año que reúnan los requisitos establecidos en las bases para su pago, debiendo emitirse la orden de compra respectiva -si correspondiese  $ 18.725.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.725.844 $ 18.725.844
Total Neto $ 18.725.844
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 18.725.844

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.