Orden de Compra. Nº520556-10025-SE09 "Adquisición de vestuario"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo a la Fuerza
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 520556-10025-SE09
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 13-03-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de vestuario
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5967-4-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAF – Jefatura de Adquisiciones del Ejército
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45, 3ª piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725, 2° Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 4810800
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725, 2° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Antuan Jury S.A.
Razón Social ANTUAN JURY S A
R.U.T. 79.724.060-5
Sucursal Antuan Jury S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181503
Trajes de trabajo protectores3000UnidadBuzo de trabajo.Buzo de trabajo. $ 8.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.320.000 $ 25.320.000
Total Neto $ 25.320.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.810.800
TOTAL OC $ 30.130.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.