Orden de Compra. Nº520556-10150-SE09 "Adquisición de café instantáneo"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo a la Fuerza
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 520556-10150-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-10-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de café instantáneo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5967-5-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAF – Jefatura de Adquisiciones del Ejército
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45, 3ª piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725, 2° Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1670339,4
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725, 2° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nestle - ABL
Razón Social NESTLE CHILE S.A.
R.U.T. 90.703.000-8
Sucursal Nestle - ABL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo1200kilogramoCafé instantáneo  $ 7.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.791.200 $ 8.791.260
Total Neto $ 8.791.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.670.339
TOTAL OC $ 10.461.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.