Orden de Compra. Nº520556-277-SE10 "Adquisición de Harina"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo a la Fuerza
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 520556-277-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2010
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Harina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 520556-123-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAF – Jefatura de Adquisiciones del Ejército
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Nueva Santa Isabel N° 1640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725, 2° Piso - Región Metropolitana de
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1771560
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725, 2° Piso - Región Metropolitana de
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOLINO LINDEROS S.A.
Razón Social MOLINO LINDEROS S A
R.U.T. 92.156.000-1
Sucursal MOLINO LINDEROS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221102
Harina de trigo42000kilogramoHarinaHarina $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.324.000 $ 9.324.000
Total Neto $ 9.324.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.771.560
TOTAL OC $ 11.095.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.