|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
520556-357-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-08-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Fruta fresca |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
615153-1-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CAF – Jefatura de Adquisiciones del Ejército |
|
Razón Social |
Comando de Apoyo a la Fuerza
|
|
R.U.T. |
61.978.560-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comando de Apoyo a la Fuerza
|
|
R.U.T. |
61.978.560-6 |
|
Dirección de Facturación |
Tupper N° 1725, 2° Piso |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
21443,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Tupper N° 1725, 2° Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PROVIVAC S.A. |
|
Razón Social |
PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A
|
|
R.U.T. |
96.607.200-8 |
|
Sucursal |
PROVIVAC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101634
| Fruta fresca | 342 | kilogramo | | |
$ 330,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 112.860
|
$ 112.860
|
|
|
Total Neto
|
$ 112.860
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.443
|
|
$ 134.303
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.