Orden de Compra. Nº520556-357-SE11 "Adquisición de Fruta fresca"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo a la Fuerza
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 520556-357-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2011
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Fruta fresca
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 615153-1-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAF – Jefatura de Adquisiciones del Ejército
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725, 2° Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 21443,4
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725, 2° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVIVAC S.A.
Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A
R.U.T. 96.607.200-8
Sucursal PROVIVAC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca342kilogramo   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.860 $ 112.860
Total Neto $ 112.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.443
TOTAL OC $ 134.303


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.