Orden de Compra. Nº520556-642-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 520556-46-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo a la Fuerza
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 520556-642-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 520556-46-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 520556-46-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAF – Jefatura de Adquisiciones del Ejército
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725, 2° Piso - Región Metropolitana de
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725, 2° Piso - Región Metropolitana de
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABATTE OFFICITY
Razón Social ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A
R.U.T. 96.909.950-0
Sucursal ABATTE OFFICITY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas100UnidadINSECTICIDA EN SPRAY  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
11121802
Algodón80UnidadALGODON 250 GRS.  $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
12161902
Detergentes surfactantes100UnidadLIMPIADOR MULTIUSO 750 CC  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
47121701
Bolsas de basura600UnidadBOLSAS DE BASURA 90 x 130  $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906.000 $ 906.000
47131603
Esponjas120UnidadESPONJAS METALICAS PARA OLLAS  $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
47131811
Productos de lavandería50UnidadDETERGENTE LIQUIDO 3 LTS.  $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.500 $ 447.500
51142619
Alcohol aromático de amoniaco50UnidadALCOHOL DE 1 LT.  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
52121601
Paños de cocina80UnidadPAÑOS DE COCINA DE GENERO  $ 452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.160 $ 36.160
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400UnidadVASOS DESECHABLES PLUMAVIT  $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
52151709
Set de cubiertos1JuegoJUEGO DE CUBIERTOS (COMPUESTOS POR: 300 TENEDORES, 300 CUCHARAS, 300 CUCHILLOS, 300 CUCHARAS DE TE)  $ 461.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.500 $ 461.500
Total Neto $ 2.496.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.496.960

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.