Orden de Compra. Nº
520556-642-SE11
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ORDEN DE COMPRA DESDE 520556-46-L111
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Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo a la Fuerza
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
520556-642-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 520556-46-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
520556-46-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CAF – Jefatura de Adquisiciones del Ejército
Razón Social
Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T.
61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T.
61.978.560-6
Dirección de Facturación
Tupper N° 1725, 2° Piso - Región Metropolitana de
Comuna
Santiago
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Tupper N° 1725, 2° Piso - Región Metropolitana de
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ABATTE OFFICITY
Razón Social
ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A
R.U.T.
96.909.950-0
Sucursal
ABATTE OFFICITY
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10191509
Insecticidas
100
Unidad
INSECTICIDA EN SPRAY
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 275.000
$ 275.000
11121802
Algodón
80
Unidad
ALGODON 250 GRS.
$ 1.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
12161902
Detergentes surfactantes
100
Unidad
LIMPIADOR MULTIUSO 750 CC
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.000
$ 115.000
47121701
Bolsas de basura
600
Unidad
BOLSAS DE BASURA 90 x 130
$ 1.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 906.000
$ 906.000
47131603
Esponjas
120
Unidad
ESPONJAS METALICAS PARA OLLAS
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
47131811
Productos de lavandería
50
Unidad
DETERGENTE LIQUIDO 3 LTS.
$ 8.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 447.500
$ 447.500
51142619
Alcohol aromático de amoniaco
50
Unidad
ALCOHOL DE 1 LT.
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
52121601
Paños de cocina
80
Unidad
PAÑOS DE COCINA DE GENERO
$ 452,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.160
$ 36.160
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
400
Unidad
VASOS DESECHABLES PLUMAVIT
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
52151709
Set de cubiertos
1
Juego
JUEGO DE CUBIERTOS (COMPUESTOS POR: 300 TENEDORES, 300 CUCHARAS, 300 CUCHILLOS, 300 CUCHARAS DE TE)
$ 461.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 461.500
$ 461.500
Total Neto
$ 2.496.960
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 2.496.960
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.