Orden de Compra. Nº520556-9-SE23 "Seguro de equipos electrónicos para el año 2023"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 520556-9-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Seguro de equipos electrónicos para el año 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 520556-3-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAF - División de Adquisiciones
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 04/2022 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725, 2° Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 205,0062
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725, 2° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A.
Razón Social RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A
R.U.T. 94.510.000-1
Sucursal Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84131512
Seguro de equipo electrónico1UnidadCONTRATO N.° 179- 2022 AL SEGURO DE EQUIPOS ELECTRONICOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONFORME A RESOLUCIÓN CAF DIVAE DECOMP SAMG/c (P) N°. 4182 /22675/3830 APRUEBA CONTRATO N.°179- 2022CONTRATO N.° 179- 2022 AL SEGURO DE EQUIPOS ELECTRONICOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONFORME A RESOLUCIÓN CAF DIVAE DECOMP SAMG/c (P) N°. 4182 /22675/3830 APRUEBA CONTRATO N.°179- 2022 UF 1.078,98 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.078,9800 UF 1.078,9800
Total Neto UF 1.078,9800
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 205,0062
TOTAL OC UF 1.283,9862


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.