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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
520556-9-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-01-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Seguro de equipos electrónicos para el año 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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520556-3-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CAF - División de Adquisiciones |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.978.560-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.978.560-6 |
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Dirección de Facturación |
Tupper N° 1725, 2° Piso |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
205,0062 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tupper N° 1725, 2° Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. |
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Razón Social |
RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A
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R.U.T. |
94.510.000-1 |
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Sucursal |
Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131512
| Seguro de equipo electrónico | 1 | Unidad | CONTRATO N.° 179-
2022 AL SEGURO DE EQUIPOS ELECTRONICOS
TÉRMINOS Y
CONDICIONES
CONFORME A
RESOLUCIÓN CAF
DIVAE DECOMP
SAMG/c (P) N°. 4182
/22675/3830 APRUEBA
CONTRATO N.°179-
2022 | CONTRATO N.° 179-
2022 AL SEGURO DE EQUIPOS ELECTRONICOS
TÉRMINOS Y
CONDICIONES
CONFORME A
RESOLUCIÓN CAF
DIVAE DECOMP
SAMG/c (P) N°. 4182
/22675/3830 APRUEBA
CONTRATO N.°179-
2022 |
UF 1.078,98
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 1.078,9800
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UF 1.078,9800
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Total Neto
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UF 1.078,9800
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 205,0062
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UF 1.283,9862
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.