Orden de Compra. Nº5207-232-SE11 "Servicio de Desarme, embalaje, carga, traslado y descarga de documentación y mobiliario"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5207-232-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-06-2011
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Desarme, embalaje, carga, traslado y descarga de documentación y mobiliario
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Agencias Regionales de Desarrollo Productivo
Razón Social - - -
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Moneda 921 of. 218
Comuna Santiago Centro
Impuesto 61132,12
Dirección de Envío de la Factura Moneda 921 of. 218
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Requisitos para recepción de facturas

La Factura debe ser emitida a nombre de CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, RUT N° 60.706.000-2, con el domicilio de calle MONEDA 921, CIUDAD DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA.

 

Para los efectos del artículo 3° de la Ley N° 19.983 que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura, CORFO tendrá un plazo de 30 días corridos, contados desde la recepción de las respectivas facturas, para reclamar en contra de su contenido'', como asimismo que "previo al pago, la

adjudicataria deberá entregar a CORFO el cuadruplicado cobro ejecutivo cedible de la factura, para inutilizarlo".

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Maria Silva Spencer
Razón Social JOSE MARIA SILVA SPENCER
R.U.T. 7.953.592-3
Sucursal Jose Maria Silva Spencer
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete1Unidad no definidaServicio de Desarme, embalaje, carga, traslado y descarga de documentación y mobiliario   $ 321.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.748 $ 321.748
Total Neto $ 321.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.132
TOTAL OC $ 382.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.