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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5207-597-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-10-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Diseño, Impresión y Provisión de Dípticos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Menor a 10 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
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R.U.T. |
60.706.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Moneda 921 of. 318 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
36723,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda 921 of. 318 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Requisitos para recepción de Facturas | La Factura debe ser emitida a nombre de CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, RUT N° 60.706.000-2, con el domicilio de calle MONEDA 921, CIUDAD DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA.
Para los efectos del artículo 3° de la Ley N° 19.983 que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura, CORFO tendrá un plazo de 30 días corridos, contados desde la recepción de las respectivas facturas, para reclamar en contra de su contenido'', como asimismo que "previo al pago, la adjudicataria deberá entregar a CORFO el cuadruplicado cobro ejecutivo cedible de la factura, para inutilizarlo". |
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Proveedor |
Gráficas Urbanas |
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Razón Social |
SAMUEL ALEX MEJIAS MUNOZ
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R.U.T. |
13.901.503-7 |
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Sucursal |
Gráficas Urbanas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82141502
| Diseño gráfico | 1 | Unidad | Diseño, Impresión y Provisión de Dípticos Agencia Regional Metropolitana | |
$ 193.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.280
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$ 193.280
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Total Neto
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$ 193.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.723
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$ 230.003
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.