Orden de Compra. Nº5207-636-SE10 "Material Gráfico ARDP O´Higgins "
Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5207-636-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Material Gráfico ARDP O´Higgins
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5207-54-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Agencias Regionales de Desarrollo Productivo
Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Moneda 921 of. 318
Comuna Santiago Centro
Impuesto 565689,09
Dirección de Envío de la Factura Moneda 921 of. 318
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Requisitos para recepción de Facturas

La Factura debe ser emitida a nombre de CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, RUT N° 60.706.000-2, con el domicilio de calle MONEDA 921, CIUDAD DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA.

Para los efectos del artículo 3° de la Ley N° 19.983 que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura, CORFO tendrá un plazo de 30 días corridos, contados desde la recepción de las respectivas facturas, para reclamar en contra de su contenido'', como asimismo que "previo al pago, la adjudicataria deberá entregar a CORFO el cuadruplicado cobro ejecutivo cedible de la factura, para inutilizarlo".

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor inusualdiseno
Razón Social ANA LUISA BRIONES VARAS
R.U.T. 8.225.636-9
Sucursal inusualdiseno
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82141501
Servicios de diagramación y diseño gráfico1UnidadLa Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Región de O´Higgins requiere contratar el servicio de elaboración de material gráfico. Según Bases de Licitación adjuntos.  $ 2.977.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.977.311 $ 2.977.311
Total Neto $ 2.977.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 565.689
TOTAL OC $ 3.543.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.