Orden de Compra. Nº5208-57-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 5208-45-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Soc. de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago de Chile Ltda.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5208-57-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5208-45-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Articulos de Aseo y Alimentacion para el departamento de iNgenieía Informática.
Proveniente de Licitación 5208-45-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SDT-USACH
Razón Social Soc. de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago de Chile Ltda.
R.U.T. 78.172.420-3
Dirección de Unidad de Compra Av. L. B. O'Higgins 1611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Soc. de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago de Chile Ltda.
R.U.T. 78.172.420-3
Dirección de Facturación Av. L. B. O'Higgins 1611
Comuna -1
Impuesto 3890,82
Dirección de Envío de la Factura Av. L. B. O'Higgins 1611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
17112 |TE HIERBAS SUPREMO SURTIDAS X 50 BOLSIT2Caja17112 |TE HIERBAS SUPREMO SURTIDAS X 50 BOLSITCaja de 50 Bolsitas, Surtido Hierbas Supremo $ 787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.574 $ 1.574
47131810
15106 |LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX LIMON4Unidad15106 |LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX LIMONQuix Líquido, 1.500 ml. $ 1.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.580 $ 6.580
47131805
80715 |LIMPIADOR CREMA 750 CC CIF3Unidad80715 |LIMPIADOR CREMA 750 CC CIFCif Limpiador Crema, 750gms. $ 1.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.108 $ 3.108
47131816
10908 |DESODORANTE AMB.POETT 360CC NEUTRALIZ.D4Unidad10908 |DESODORANTE AMB.POETT 360CC NEUTRALIZ.DPoett Neutralizador Olores, 360 cc. $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.216 $ 3.216
50181905
82523 |GALLETA MCKAY SODA AMERICAN CRACKERS 756Paquete82523 |GALLETA MCKAY SODA AMERICAN CRACKERS 75American crackers mckay, 75 gms. $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230 $ 1.230
50181905
10241 |GALLETA MCKAY LIMON 160 GR.6Paquete10241 |GALLETA MCKAY LIMON 160 GR.Limón Mckay, 160gms. $ 272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.632 $ 1.632
50181905
82566 |GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR.6Paquete82566 |GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR.Tritón Rellena Vainilla, 126 grm. $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.458 $ 1.458
50181905
12609 |GALLETA MCKAY VINO 165 GR.6Paquete12609 |GALLETA MCKAY VINO 165 GR.Vino Mckay, 165 grm. $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
Total Neto $ 20.478
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.891
TOTAL OC $ 24.369


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.