Orden de Compra. Nº5209-162-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5209-147-LE19 CAFEINA CITRAT"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5209-162-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5209-147-LE19 CAFEINA CITRAT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5209-147-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile - Unidad de Medicamentos
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra SANTOS DUMONT 999
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4169 del sistema INFORMAT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999
Comuna Independencia
Impuesto 114000
Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-01-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorio Biosano S.A.
Razón Social LABORATORIO BIOSANO S A
R.U.T. 88.597.500-3
Sucursal Laboratorio Biosano S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142610
Cafeína30AmpollaCAFEINA CITRATO 20 MG 1 ML (CANTIDAD ESTIMADA MENSUAL 45 AMPOLLAS) (OFERTAR SEGÚN FACTOR DE EMPAQUE DE ACUERDO AL ART. N° 39 DE LAS BASES).CAFEINA CITRATO 20mg 1ml AP - B - Envase de 10 Unidades Registro F - 23962 18. Fecha de Vencimiento 30-04-2022 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.000
TOTAL OC $ 714.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.