|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5209-237-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-02-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE NEUTROGENA CREMA MANOS 56 GR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Clínico Univ. de Chile - Unidad de Medicamentos |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SANTOS DUMONT 999 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
DR. CARLOS LORCA 999 |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
17912,25 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DR. CARLOS LORCA 999 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-02-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Johnson & Johnson Personal Care S.A. |
|
Razón Social |
Johnson & Johnson Personal Care S.A.
|
|
R.U.T. |
96.898.430-6 |
|
Sucursal |
Johnson & Johnson Personal Care S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53131619
| Cosméticas | 45 | Frasco | NEUTROGENA CREMA MANOS 56 GR | NEUTROGENA CREMA MANOS 56 GR |
$ 2.095,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 94.275
|
$ 94.275
|
|
|
Total Neto
|
$ 94.275
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.912
|
|
$ 112.187
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.