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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5212-101-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Hotel SESIÓN CUECH-CRUCH N°652 UMAG |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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882826-8-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
01 Organismo Central-Rectoria-Prorrectoria |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
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R.U.T. |
60.921.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Blanco N° 1829, Valparaíso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
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R.U.T. |
60.921.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Errázuriz Nº 1834 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
94566,0324 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Errázuriz Nº 1834 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Viajes ZAHR |
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Razón Social |
TURISMO J. ZAHR LIMITADA
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R.U.T. |
76.153.125-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Viajes ZAHR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111801
| Habitación sencilla | 2 | Unidad no definida | MR OSVALDO CORRALES / MR OMAR JARA
HOTEL CABO DE HORNOS PTA. ARENAS
ENTRADA 23 ABRIL
SALIDA 26 ABRIL
BASE HABITACIÓN SINGLE CON DESAYUNO INCLUIDO | MR OSVALDO CORRALES / MR OMAR JARA
HOTEL CABO DE HORNOS PTA. ARENAS
ENTRADA 23 ABRIL
SALIDA 26 ABRIL
BASE HABITACIÓN SINGLE CON DESAYUNO INCLUIDO |
$ 248.858,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 497.716
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$ 497.716
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Total Neto
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$ 497.716
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.566
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$ 592.282
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.