Orden de Compra. Nº5212-40-SE26 "Pasajes aéreos II Encuentro Red de Fiscalías CUECH"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5212-40-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Pasajes aéreos II Encuentro Red de Fiscalías CUECH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 882826-9-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 01 Organismo Central-Rectoria-Prorrectoria
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra Blanco N° 1829, Valparaíso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 445870 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Blanco N° 1829
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Blanco N° 1829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viajes ZAHR
Razón Social TURISMO J. ZAHR LIMITADA
R.U.T. 76.153.125-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viajes ZAHR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos2UnidadMrs Nicole Pastene y Claudia Romero 13MAY LA184 2039 SCL ARI 2319 15MAY LA941 2305 ARI SCL 0141 Incluye bolso de mano + una maleta en cabina hasta 12 kgMrs Nicole Pastene y Claudia Romero 13MAY LA184 2039 SCL ARI 2319 15MAY LA941 2305 ARI SCL 0141 Incluye bolso de mano + una maleta en cabina hasta 12 kg $ 393.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.168 $ 787.168
Total Neto $ 787.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 787.168

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.