Orden de Compra. Nº5212-435-SE23 "Servicios IX Jornadas RIDU D. Montecinos"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5212-435-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicios IX Jornadas RIDU D. Montecinos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 882826-8-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 01 Organismo Central-Rectoria-Prorrectoria
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra Blanco N° 1829, Valparaíso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 373323 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Errázuriz Nº 1834
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Errázuriz Nº 1834
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viajes ZAHR
Razón Social TURISMO J. ZAHR LIMITADA
R.U.T. 76.153.125-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viajes ZAHR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadMRS DANIELA MONTECINOS LA622 19SEP 0915 SCL MEX 1455 AM942 19SEP 1730 MEX MTY 1921 AM941 24SEP 1620 MTY MEX 1805 LA621 24SEP 2000 MEX SCL 0710+1 BAG: 1PC SEGURO DE VIAJE POR LA ESTADIA GAMMA MONTERREY GRAN HOTEL ANCIRA TRANSFER EN MONTERREY, MEXICOMRS DANIELA MONTECINOS LA622 19SEP 0915 SCL MEX 1455 AM942 19SEP 1730 MEX MTY 1921 AM941 24SEP 1620 MTY MEX 1805 LA621 24SEP 2000 MEX SCL 0710+1 BAG: 1PC SEGURO DE VIAJE POR LA ESTADIA GAMMA MONTERREY GRAN HOTEL ANCIRA TRANSFER EN MONTERREY, $ 2.200.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.310 $ 2.200.310
Total Neto $ 2.200.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.200.310

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.