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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5212-582-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros; #2023101931000336: Cortinas tipo roller DID |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
01 Organismo Central-Rectoria-Prorrectoria |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
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R.U.T. |
60.921.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
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R.U.T. |
60.921.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Yungay Nº 1743, |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
95259,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yungay Nº 1743, |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cortinas play roller |
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Razón Social |
PLAY ROLLER SPA
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R.U.T. |
77.538.252-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cortinas play roller |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad | SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°2408-3681 | SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°2408-3681 |
$ 501.368,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 501.368
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$ 501.368
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Total Neto
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$ 501.368
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.260
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$ 596.628
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.