Orden de Compra. Nº5212-630-SE23 "Servicio Aseo AUGM"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5212-630-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio Aseo AUGM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 903556-5-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 01 Organismo Central-Rectoria-Prorrectoria
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra Blanco N° 1829, Valparaíso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 111132004 del sistema FINANCIERO UV.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Errázuriz Nº 1834
Comuna Valparaíso
Impuesto 85164,8115
Dirección de Envío de la Factura Errázuriz Nº 1834
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO ARTE
Razón Social GRUPO ARTE SPA
R.U.T. 77.490.369-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO ARTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios48,35HoraHORAS EXTRAS JORNADAS EICO Y DERECHOHORAS EXTRAS JORNADAS EICO Y DERECHO $ 5.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.556 $ 263.556
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Día/HombreVALOR JORNADA DÍA DOMINGO 26 (EICO)VALOR JORNADA DÍA DOMINGO 26 (EICO) $ 46.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.170 $ 46.170
76111501
Servicios de limpieza de edificios3Día/HombreVALOR JORNADA DÍA DOMINGO 26 (DERECHO) 3 PERSONASVALOR JORNADA DÍA DOMINGO 26 (DERECHO) 3 PERSONAS $ 46.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.510 $ 138.510
Total Neto $ 448.236
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.165
TOTAL OC $ 533.401


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.