|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5214-109-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-04-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SC 154 SP 523, Educacion CCIE, compra de Material Pedagogico |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5214-92-L114 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisicion Educacion |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
|
|
R.U.T. |
69.072.400-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Americo Vespucio # 002 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
|
|
R.U.T. |
69.072.400-6 |
|
Dirección de Facturación |
Sofia Eastman #10411 |
|
Comuna |
La Granja
|
|
Impuesto |
77416,64 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Sofia Eastman #10411 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CLUB DIDACTICO |
|
Razón Social |
PALOMA CELAYA LACALLE
|
|
R.U.T. |
14.131.211-1 |
|
Sucursal |
CLUB DIDACTICO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121604
| Accesorios de material de estudio | 1 | Unidad | Se adjunta Listado de Material | SE OFRECE EL 100% DE LOS MATERIALES SOLICITADOS, OFERTA ECONOMICA Y CATALOGO ADJUNTOS |
$ 407.456,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 407.456
|
$ 407.456
|
|
|
Total Neto
|
$ 407.456
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 77.417
|
|
$ 484.873
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.