Orden de Compra. Nº5214-210-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5214-156-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5214-210-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5214-156-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5214-156-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Sofia Eastman #10411
Comuna *
Impuesto 414960
Dirección de Envío de la Factura Sofia Eastman #10411
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MELLAFE Y SALAS S.A.
Razón Social MELLAFE Y SALAS S A
R.U.T. 92.214.000-6
Sucursal MELLAFE Y SALAS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidadlistado de materiales solicitados para colegio sanitas  $ 2.184.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184.000 $ 2.184.000
Total Neto $ 2.184.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 414.960
TOTAL OC $ 2.598.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.