Orden de Compra. Nº5214-279-R108 "poleras"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Granja
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5214-279-R108
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-07-2008
Nombre de la Orden de Compra poleras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Sofia Eastman #10411
Comuna La Granja
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Sofia Eastman #10411
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIA ELVETIA OTAROLA VENEGAS
R.U.T. 6.997.787-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102902
Prendas de deporte de hombre12UnidadPrendas de deporte de hombrebeatles de color negro talla m $ 5.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.672 $ 66.666
Total Neto $ 66.666
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 66.666


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.