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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5214-33-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-02-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5214-25-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SM-83 SP-339 EDUCACION
215.29.04 |
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Proveniente de Licitación
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5214-25-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de La Granja
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Sofia Eastman #10411 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
78950,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sofia Eastman #10411 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL DE EQUIPOS COMPUTACIONALES S A
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R.U.T. |
78.436.820-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56121503
| SILLA ESCOLAR Nº 1 C/REFUERZO | 38 | Unidad | SILLA ESCOLAR Nº 1 C/REFUERZO | SILLAS TIPO 1 SE ADJUNTA MODELO INDICAR PLAZOS DE ENTREGA |
$ 6.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.420
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$ 250.420
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56121505
| PUPITRE UNIPERSONAL Nº 1 C/PARRILLA | 19 | Unidad | PUPITRE UNIPERSONAL Nº 1 C/PARRILLA | MESAS TIPO 5 SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES INDICAR PLAZOS DE ENTREGA |
$ 8.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.110
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$ 165.110
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Total Neto
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$ 415.530
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.951
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$ 494.481
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.