Orden de Compra. Nº5214-345-SE15 "SC 328, SP 2060, Opalina y Marco..Benjamin Subercaseaux. DESDE 5214-193-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5214-345-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2015
Nombre de la Orden de Compra SC 328, SP 2060, Opalina y Marco..Benjamin Subercaseaux. DESDE 5214-193-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5214-193-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación SANTA ROSA 6590
Comuna La Granja
Impuesto 99560
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 6590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor yovijo
Razón Social JOSE LUIS OSSANDON LOPEZ
R.U.T. 6.909.347-7
Sucursal yovijo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101603
Marcos para certificados1Unidadlistado según detalle adjunto.SEGUN ANEXOS ADJUNTOS $ 524.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.000 $ 524.000
Total Neto $ 524.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.560
TOTAL OC $ 623.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.