Orden de Compra. Nº5214-552-SE10 "cuadernillos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5214-552-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2010
Nombre de la Orden de Compra cuadernillos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Sofia Eastman #10411
Comuna *
Impuesto 15853,6
Dirección de Envío de la Factura Sofia Eastman #10411
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 81249369
Razón Social ANGELA DEL PILAR VERA PACHECO
R.U.T. 8.124.936-9
Sucursal 81249369
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales40Unidad no definida cuadernillo $ 2.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.440 $ 83.440
Total Neto $ 83.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.854
TOTAL OC $ 99.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.