Orden de Compra. Nº5214-568-CM14 "Sc 676 SP 3669 Educacion JArdin Fco de Asis Materiales"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5214-568-CM14
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 31-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Sc 676 SP 3669 Educacion JArdin Fco de Asis Materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación SANTA ROSA 6590
Comuna La Granja
Impuesto 215729,8
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 6590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEUMAMERICA.
Razón Social SOC COMERCIAL A M W LIMITADA
R.U.T. 77.714.930-k
Sucursal NEUMAMERICA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201513
2239-10-LP12
Cintas de seguridad antideslizante10 (1037396) CINTA ALTE DEMARCADORA 50MM X 33MTS UNIDAD 1057414(1037396) CINTA ALTE DEMARCADORA 50MM X 33MTS UNIDAD; Código: -;Región : RM $ 15.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.500 $ 152.500
39101608
2239-10-LP12
Focos scialiticos10 (1037408) FOCO HALUX EQUIPO DE EMERGENCIA 40 LED RECARGABLE UNIDAD 1057426(1037408) FOCO HALUX EQUIPO DE EMERGENCIA 40 LED RECARGABLE UNIDAD; Código: -;Región : RM $ 17.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.220 $ 176.220
40142008
2239-9-LP13
Mangueras para agua2 (1076170) MANGUERA PARA RIEGO A GOTEO ARKAL CON CARRO PORTAMANGUERAS Y ACCESORIOS UNIDAD 1097168(1076170) MANGUERA PARA RIEGO A GOTEO ARKAL CON CARRO PORTAMANGUERAS Y ACCESORIOS UNIDAD; Código: -;Región : RM $ 98.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.940 $ 197.940
46191601
2239-9-LP13
Extintores1 (999068) EXTINTOR FIRE CO2 25 KG UNIDAD 1016379(999068) EXTINTOR FIRE CO2 25 KG UNIDAD; Código: -;Región : RM $ 462.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.000 $ 462.000
11111501
2239-10-LP12
Tierra10 (1035365) TIERRA COLOR GASPAR GREEN DE HOJAS 45 LITROS UNIDAD 1055428(1035365) TIERRA COLOR GASPAR GREEN DE HOJAS 45 LITROS UNIDAD; Código: -;Región : RM $ 14.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.760 $ 146.760
Total Neto $ 1.135.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.730
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.351.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.