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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5214-590-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
empanadas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisicion Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Americo Vespucio # 002 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Sofia Eastman #10411 |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
18460,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sofia Eastman #10411 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-12-2011 |
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Proveedor |
las delicias |
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Razón Social |
MIGUEL ANGEL VILLA SANTIBANEZ
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R.U.T. |
4.853.617-4 |
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Sucursal |
las delicias |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 200 | Unidad no definida | | empanadas de pino |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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50201706
| Café | 1 | Unidad no definida | | cafe |
$ 3.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.400
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$ 3.400
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14111705
| Servilletas de papel | 3 | Unidad no definida | | servilletas de papel |
$ 320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 960
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$ 960
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52152102
| Vasos para beber domésticos | 100 | Unidad no definida | | vasos termicos |
$ 28,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.800
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$ 2.800
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Total Neto
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$ 97.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.460
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$ 115.620
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.