Orden de Compra. Nº5215-1032-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-629-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5215-1032-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-629-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5215-629-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002
Comuna La Granja
Impuesto 58425
Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAUL MORE Colágeno Hidrolizado
Razón Social importadora exportadora cosmeticos y maquinaria E.
R.U.T. 76.029.380-6
Sucursal PAUL MORE Colágeno Hidrolizado
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311604
Hemostáticos de colágeno o colágeno microfibrilar50CajaCOLAGENO HIDROLIZADO CAJAS X 30 SOBRES. ( VER ANEXO FORMA DE DESPACHO)COLÁGENO HIDROLIZADO PURO, 99% PROTEÍNA. Sin colorantes, saborizantes, ni conservantes. 100% Natural. CONTENIDO 30 SOBRES RESISTENTES QUE PROTEGEN EL CONTENIDO. VENCE 05-2020 RES. S.S.R.M. 1713235146. DESPACHO INCLUIDO. $ 6.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.500 $ 307.500
Total Neto $ 307.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.425
TOTAL OC $ 365.925


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.