Orden de Compra. Nº
5215-1043-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-629-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5215-1043-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-629-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5215-629-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T.
69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra
Americo Vespucio # 002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T.
69.072.400-6
Dirección de Facturación
Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR
Comuna
*
Impuesto
17767,28
Dirección de Envío de la Factura
Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAB_ Ingenieria
Razón Social
CRISTIAN ALBERTO AVILA BRIONES
R.U.T.
12.530.185-1
Sucursal
CAB_ Ingenieria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121205
Canaletas para cables
3
Caja
CAJAS PLASTICAS SOBREPUESTAS DE 100X100X50 CM
$ 1.926,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.778
$ 5.778
31231313
Tubería de plástico
7
Unidad
TUBERIAS DE 6 METROS CONDUIT DE 20 MILIMETROS
$ 1.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.583
$ 9.583
26131803
Paneles de protección o control de generadores
1
Unidad
PROTECCION TRIFASICA DE 32 AMPERES Y 10 KW
$ 22.621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.621
$ 22.621
27111704
Enchufes
3
Unidad
ENCHUFES HEMBRA SOBREPUESTO
$ 2.022,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.066
$ 6.066
27111704
Enchufes
3
Unidad
ENCHUFES MACHO SOBREPUESTO MACHO VOLANTE
$ 1.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.330
$ 3.330
27112103
Abrazaderas
30
Unidad
ABRAZADERAS DE 2 PATAS METALICAS DE 20 MILIMETROS
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
31161502
Tornillos de anclaje
100
Unidad
TORNILLOS DE 11/4 X 8
$ 54,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
31162506
Soporte de pared
100
Unidad
TARUGOS Nº 6 PLASTICOS
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
39121204
Cables aéreos
40
Metro Cuadrado
CABLE THHN Nº 10 BLANCO
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
39121204
Cables aéreos
40
Metro Cuadrado
CABLE THHN Nº 12 VERDE
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
2
Rollo
CINTA AISLADORA DE 20 METROS DREMEL
$ 1.942,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.884
$ 3.884
Total Neto
$ 93.512
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.767
TOTAL OC
$ 111.279
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.