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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5215-271-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-04-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Americo Vespucio # 002 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
100700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD DE REPARACION E INSTALACION TEC CAL LTDA |
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Razón Social |
SOC DE REPARACIONES E INSTALACIONESTECCAL LIMITADA
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R.U.T. |
78.443.090-1 |
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Sucursal |
SOCIEDAD DE REPARACION E INSTALACION TEC CAL LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | REPARACION DE CALDERAS , SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO | REPARACION DE CALDERAS , SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO |
$ 530.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 530.000
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$ 530.000
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Total Neto
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$ 530.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 100.700
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$ 630.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.