Orden de Compra. Nº5215-276-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-307-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5215-276-AG26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-307-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se cancela orden de compra por no ser aceptada dentro de los plazos establecidos ( 24 horas)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002
Comuna La Granja
Impuesto 852640,2
Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Musan
Razón Social COMERCIAL MUSAN SPA
R.U.T. 77.640.582-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Musan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte40GalónESMALTE SINTETICO CODIGO #0247 APPLE ( PUERTAS, MARCOS) GALON NOTA: SE COORDINARA DESPACHO UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA   $ 19.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 797.680 $ 797.680
31211501
Pinturas al esmalte150GalónESMALTE SINTETICO CODIGO # 0730 LUCERME (BANCAS,REJAS Y HOJALATERIA ) GALON NOTA: SE COORDINARA DESPACHO UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA   $ 19.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.991.300 $ 2.991.300
31211501
Pinturas al esmalte5TinetaESMALTE AL AGUA CODIGO 0971 MAY SUN (MUROS EXTERIORES) TINETA NOTA: SE COORDINARA DESPACHO UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA   $ 49.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.200 $ 249.200
31211501
Pinturas al esmalte5TinetaESMALTE AL AGUA CODIGO 0971 MAY SUN ( MUROS EXTERIORES) TINETA NOTA: SE COORDINARA DESPACHO UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA   $ 49.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.800 $ 247.800
31211906
Rodillos de pintar40UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL LIZAL 12 MM NOTA: SE COORDINARA DESPACHO UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA   $ 2.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.640 $ 84.640
31211906
Rodillos de pintar40UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL LIZCAL 2" NOTA: SE COORDINARA DESPACHO UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA   $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.120 $ 50.120
31211904
Brochas40UnidadBROCHA 4" NOTA: SE COORDINARA DESPACHO UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA   $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.320 $ 44.320
31211904
Brochas40UnidadBROCHA 2" NOTA: SE COORDINARA DESPACHO UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA   $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.520 $ 22.520
Total Neto $ 4.487.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 852.640
TOTAL OC $ 5.340.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.