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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5215-276-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
20-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-307-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
se cancela orden de compra por no ser aceptada dentro de los plazos establecidos ( 24 horas) |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Americo Vespucio # 002 |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
852640,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Americo Vespucio # 002 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Musan |
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Razón Social |
COMERCIAL MUSAN SPA
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R.U.T. |
77.640.582-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Musan |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 40 | Galón | ESMALTE SINTETICO CODIGO #0247 APPLE ( PUERTAS, MARCOS) GALON
NOTA: SE COORDINARA DESPACHO UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA | |
$ 19.942,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 797.680
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$ 797.680
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31211501
| Pinturas al esmalte | 150 | Galón | ESMALTE SINTETICO CODIGO # 0730 LUCERME (BANCAS,REJAS Y HOJALATERIA ) GALON
NOTA: SE COORDINARA DESPACHO UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA | |
$ 19.942,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.991.300
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$ 2.991.300
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31211501
| Pinturas al esmalte | 5 | Tineta | ESMALTE AL AGUA CODIGO 0971 MAY SUN (MUROS EXTERIORES) TINETA
NOTA: SE COORDINARA DESPACHO UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA | |
$ 49.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 249.200
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$ 249.200
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31211501
| Pinturas al esmalte | 5 | Tineta | ESMALTE AL AGUA CODIGO 0971 MAY SUN ( MUROS EXTERIORES) TINETA
NOTA: SE COORDINARA DESPACHO UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA | |
$ 49.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 247.800
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$ 247.800
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31211906
| Rodillos de pintar | 40 | Unidad | RODILLO CHIPORRO NATURAL LIZAL 12 MM
NOTA: SE COORDINARA DESPACHO UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA | |
$ 2.116,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.640
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$ 84.640
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31211906
| Rodillos de pintar | 40 | Unidad | RODILLO CHIPORRO NATURAL LIZCAL 2"
NOTA: SE COORDINARA DESPACHO UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA | |
$ 1.253,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.120
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$ 50.120
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31211904
| Brochas | 40 | Unidad | BROCHA 4"
NOTA: SE COORDINARA DESPACHO UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA | |
$ 1.108,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.320
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$ 44.320
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31211904
| Brochas | 40 | Unidad | BROCHA 2"
NOTA: SE COORDINARA DESPACHO UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA | |
$ 563,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.520
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$ 22.520
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Total Neto
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$ 4.487.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 852.640
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$ 5.340.220
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.