Orden de Compra. Nº5215-279-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-13-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5215-279-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-13-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5215-13-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio #002, farmacia comunitaria
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002
Comuna La Granja
Impuesto 1596638,59
Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agua Plus Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AGUA PLUS LIMITADA
R.U.T. 76.162.771-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agua Plus Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadSERVICIO DE MANTENCION,REPARACION Y PROVISION DE REPUESTOS PARA SALA TECNICA DE AGUA DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION NOTA: SE ADJUNTA ANTECEDENTES GENERALES Y ESPECIFICACIONES,VISITA A TERRENO INDICADA EN EL PUNTO N°4 ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA NOTA: EL VALOR ADJUDICADO POR LAS MANTENCION PREVENTIVA ES POR $5.521.600.- IVA INCLUIDO, LA DIFERENCIA ES POR MANTENCIONES REPARATIVA CONSISTENTE EN REPUESTOS Y/O REEMPLAZO DE PARTES Y PIEZAS QUE SE VERIFIQUEN DURANTE LA VIGENCIA DE LOS 2 AÑOS DE CONTRATO COMO LO ESTIPULA LAS AGE PUNTO N°1,FORMATO N°4- 6.SERVICION DE MANTENCION PLANTA DE AGUA $ 8.403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.361 $ 8.403.361
Total Neto $ 8.403.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.596.639
TOTAL OC $ 10.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.