Orden de Compra. Nº5215-365-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-143-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5215-365-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-143-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5215-143-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002
Comuna La Granja
Impuesto 57380
Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja500UnidadCAJA PARA ELIMINACION ELEMENTO CORTOPUNZANTE CAPACIDAD 6 L NOTA: VER ESPECIFICACIONES TECNICAS CX-044-1 : CAJA DE DESECHO DE CARTON COLOR AMARILLA GRANDE 6 LITROS MEDIDA 27,5 x 22 x 11 cm. CON BOLSA INTERNA UNIDAD, NO ESTERIL, CAJA X 25 UNIDADES MARCA SANITEX PROCEDENCIA CHILE , VALOR X UNIDAD,PROD. EN CONVENIO MARCO ID-1366607 $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.000 $ 302.000
Total Neto $ 302.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.380
TOTAL OC $ 359.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.