|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5215-367-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-04-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-167-L119 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5215-167-L119 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
|
|
R.U.T. |
69.072.400-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
|
|
R.U.T. |
69.072.400-6 |
|
Dirección de Facturación |
Americo Vespucio # 002 |
|
Comuna |
La Granja
|
|
Impuesto |
9842,95 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Americo Vespucio # 002 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LIBRERIA LIBERTAD S.A.C |
|
Razón Social |
LIBRERIA LIBERTAD SAC
|
|
R.U.T. |
92.906.000-8 |
|
Sucursal |
LIBRERIA LIBERTAD S.A.C |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121204
| Pintura de témpera lavable | 65 | Unidad | TEMPERA | Plazo de entrega 4 días hábiles
Precio unitario es valor neto |
$ 797,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 51.805
|
$ 51.805
|
|
|
Total Neto
|
$ 51.805
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.843
|
|
$ 61.648
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.