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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5215-376-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-468-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Americo Vespucio #002, farmacia comunitaria |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
75620 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Americo Vespucio #002, farmacia comunitaria |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Neumastore Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES NEUMASTORE LI
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R.U.T. |
76.400.638-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Neumastore Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 4 | Unidad | NEUMATICOS 215 /70 R 16 C , PROCEDENCIA DEL NEUMATICO JAPONES, COREANO, EUROPEO O AMERICANO, MINIMO 6 TELAS O MAS
NOTA: DEBE INCLUIR INSTALACION, VALVULAS, BALANCEO Y ALINEACION | |
$ 99.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 398.000
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$ 398.000
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Total Neto
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$ 398.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.620
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$ 473.620
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.