Orden de Compra. Nº5215-524-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-347-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5215-524-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-07-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-347-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio #002, farmacia comunitaria
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002
Comuna La Granja
Impuesto 2555,5
Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ESYTER SA
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ESYTER S.A.
R.U.T. 76.123.958-9
Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ESYTER SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol5MilígramoALCOHOL ISOPROPILICO, de 1 litro REGISTRO SANITARIO VIGENTE,vencimiento superior a 01 año, de lo contrario contar con políticas de canje, despachar a droguería comunal, contacto con Q/F  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450
Total Neto $ 8.450
Descuento $ 0
Cargos $ 5.000
IVA  19  % $ 2.556
TOTAL OC $ 16.006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.