Orden de Compra. Nº5215-57-SE16 "PETOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5215-57-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2016
Nombre de la Orden de Compra PETOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5215-607-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR
Comuna La Granja
Impuesto 19836
Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA
Razón Social MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA
R.U.T. 6.797.573-1
Sucursal MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221510
Gorras deportivas90Unidadpetos deportivos variedad de colores petos deportivos variedad de colores washer doble elastico $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400
Total Neto $ 104.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.836
TOTAL OC $ 124.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.