|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5215-640-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-06-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5215-464-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SM- 772 SP- 2790 SALUD |
|
Proveniente de Licitación
|
5215-464-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de La Granja
|
|
R.U.T. |
69.072.400-6 |
|
Dirección de Facturación |
Americo Vespucio # 002 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
7592,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Americo Vespucio # 002 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
PATRICIO ESTEBAN GUTIERREZ R.
|
|
R.U.T. |
14.283.049-3 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101701
| EQUIPOS FLUORECENTES DE 2 X 40 CON BALLAT COMPENSADO SOBREPUESTO | 4 | Unidad | EQUIPOS FLUORECENTES DE 2 X 40 CON BALLAT COMPENSADO SOBREPUESTO | EQUIPOS FLUORECENTES DE 2 X 40 CON BALLAT COMPENSADO SOBREPUESTO. |
$ 9.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.960
|
$ 39.960
|
|
|
Total Neto
|
$ 39.960
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.592
|
|
$ 47.552
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.