Orden de Compra. Nº5215-797-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-1006-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5215-797-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-1006-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002
Comuna La Granja
Impuesto 43320
Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Erola Print Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA EROLA PRINT SPA
R.U.T. 77.761.329-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Erola Print Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria12UnidadPENDON ROLLER. MEDIDA 100 X 200 CMS MATERIAL PVC MATTE DE 13OZ RESOLUCIÓN 1440 DPI ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON AUTOENROLLADO BASE CON DOS SOPORTES Y BARRA TENSORA SUPERIOR BOLSO INCLUIDO AL ADJUDICAR SE ENVIARÁ ARCHIVO CON GRÁFICA A IMPRIMIR EN CADA PENDÓN POR PARTE DE COMUNICACIONES Resolución exenta N° 223 del 15/02/2024. Contacto RICARDO MEZA / 997891184 ricardomeza@gmail.com  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000
Total Neto $ 228.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.320
TOTAL OC $ 271.320


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.130.993-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.494.466-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 11.488.958-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.419.282-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.514.094-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.637.614-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.542.166-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.985.981-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.464.481-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.774.547-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.503.716-4 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.761.329-4 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.365.718-3 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.998.336-8 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.566.418-5 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.891.946-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.