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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5215-797-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-1006-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Americo Vespucio # 002 |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
43320 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Americo Vespucio # 002 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora Erola Print Spa |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA EROLA PRINT SPA
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R.U.T. |
77.761.329-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora Erola Print Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 12 | Unidad | PENDON ROLLER. MEDIDA 100 X 200 CMS MATERIAL PVC MATTE DE 13OZ RESOLUCIÓN 1440 DPI ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON AUTOENROLLADO BASE CON DOS SOPORTES Y BARRA TENSORA SUPERIOR BOLSO INCLUIDO AL ADJUDICAR SE ENVIARÁ ARCHIVO CON GRÁFICA A IMPRIMIR EN CADA PENDÓN POR PARTE DE COMUNICACIONES Resolución exenta N° 223 del 15/02/2024. Contacto RICARDO MEZA / 997891184 ricardomeza@gmail.com | |
$ 19.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 228.000
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$ 228.000
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Total Neto
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$ 228.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.320
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$ 271.320
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.