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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5215-957-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-1115-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Americo Vespucio #002, farmacia comunitaria |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Americo Vespucio # 002 |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
101650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Americo Vespucio # 002 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.628.358-6 |
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152518
| Dispensadores de material odontológico | 10 | Unidad | MOLLOSIL MATERIAL DE BASE DEFINITIVO BLANDO PARA PROTESIS. A BASE DE SILICONAS "A". POLIMERIZABLE AL FRIO, FLEXIBILIDAD PERMANENTE PARA REBASAMIENTO DIRECTO EN BOCA NOTA VER ESPECIFICACIONES TECNICA | |
$ 53.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 535.000
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$ 535.000
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Total Neto
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$ 535.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.650
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$ 636.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.