|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5217-38-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-07-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TONER IMPRESORA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FF CAPITAN PRAT |
|
Razón Social |
FF CAPITAN PRAT
|
|
R.U.T. |
65.725.600-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
MOLO DE ABRIGO S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
FF CAPITAN PRAT
|
|
R.U.T. |
65.725.600-5 |
|
Dirección de Facturación |
FRAGATA CAPITÁN PRAT, MOLO DE ABRIGO, SIN NUMERO, AV. ALTAMIRANO, VALPARAÍSO. |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
22,48 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
FRAGATA CAPITÁN PRAT, MOLO DE ABRIGO, SIN NUMERO, AV. ALTAMIRANO, VALPARAÍSO. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Guillermo Patricio |
|
Razón Social |
INVERSIONES GUILLERMO BUSTAMANTE JARA E.I.R.L
|
|
R.U.T. |
76.338.777-1 |
|
Sucursal |
Guillermo Patricio |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103 2239-5-LP14
| Tóner | 1 | | (1270218 )TONER HP 26A BLACK (CF226A) UNIDAD 1296388 | (1270218) TONER HP 26A BLACK (CF226A) UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 122,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 122,00
|
US$ 122,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 122,00
|
|
Descuento
|
US$ 3,66
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 22,48
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 140,82
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.