Orden de Compra. Nº5217-46-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5217-3-R112"
Recuerde que el responsable del pago es FF CAPITAN PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5217-46-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5217-3-R112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5217-3-R112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF CAPITAN PRAT
Razón Social FF CAPITAN PRAT
R.U.T. 65.725.600-5
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF CAPITAN PRAT
R.U.T. 65.725.600-5
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 47500
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MARITIMA LIMITADA
Razón Social FERRAMAR LTDA
R.U.T. 76.173.253-6
Sucursal FERRETERIA MARITIMA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101614
ampolletas de haluro-metálico250UnidadLAMPARA INCANDESCENTE 28VOLT 40MA. (SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA).  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.500
TOTAL OC $ 297.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.