Orden de Compra. Nº5217-53-CM12 "COMPRA DE SUMINISTRO PARA IMPRESORAS."
Recuerde que el responsable del pago es FF CAPITAN PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5217-53-CM12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SUMINISTRO PARA IMPRESORAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF CAPITAN PRAT
Razón Social FF CAPITAN PRAT
R.U.T. 65.725.600-5
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social FF CAPITAN PRAT
R.U.T. 65.725.600-5
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 89,49
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGASTORE LTDA GUILLERMO BUSTAMANTE - ANAMARIADIAZ
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
R.U.T. 76.935.880-3
Sucursal MEGASTORE LTDA GUILLERMO BUSTAMANTE - ANAMARIADIAZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3 (595931) TONER HP CE255A 595931(595931) TONER HP CE255A ; Código: ;Región : V US$ 157,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 471,00 US$ 471,00
Total Neto US$ 471,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 89,49
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 560,49


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.