Orden de Compra. Nº5217-74-CM10 "ADQUISICION DE JUGO LIMON"
Recuerde que el responsable del pago es FF CAPITAN PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5217-74-CM10
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 13-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE JUGO LIMON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF CAPITAN PRAT
Razón Social FF CAPITAN PRAT
R.U.T. 65.725.600-5
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF CAPITAN PRAT
R.U.T. 65.725.600-5
Dirección de Facturación FRAGATA CAPITÁN PRAT, MOLO DE ABRIGO, SIN NUMERO, AV. ALTAMIRANO, VALPARAÍSO.
Comuna Valparaíso
Impuesto 6292,8
Dirección de Envío de la Factura FRAGATA CAPITÁN PRAT, MOLO DE ABRIGO, SIN NUMERO, AV. ALTAMIRANO, VALPARAÍSO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-10-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171832
Alino de ensaladas80 (217070) JUGO DE LIMON TRAVERSO 1/2 lt 217070(217070) JUGO DE LIMON TRAVERSO 1/2 lt ; Código: Z181424;Región : V $ 414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120 $ 33.120
Total Neto $ 33.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.293
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 39.413


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.