Orden de Compra. Nº522-11103-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 522-11035-L108"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 522-11103-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 522-11035-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 522-11035-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hosp. de Litueche
Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE
R.U.T. 61.602.152-4
Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE
R.U.T. 61.602.152-4
Dirección de Facturación Cardenal Caro 728
Comuna Litueche
Impuesto 13968,8
Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Método de despachoLos productos deben ser enviados a través de Pullman del Sur o Chilexpress en caso de no tener despacho propio. Además debe solicitar aviso inmediato al establecimeinto una vez recepcionados en oficina.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco12Bidón Cloro líquido, bidón 5 litros $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
53131608
Jabones10Bidón Jabón líquido, bidón 5 litros o similar $ 2.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.610 $ 25.610
47131804
Productos de limpieza de amoniaco30Unidad Desinfectante para WC $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
39101701
Tubos fluorescentes10Unidad tubos fluorescetes F36w/54-765 $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.060
47131602
Traperos20Unidad Traperos para piso $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos30Sachet Cera crema color rojo $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.190 $ 14.190
Total Neto $ 73.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.969
TOTAL OC $ 87.489


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.