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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
522-17-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ATENCIONES DE TERAPIA OCUPACIONAL PSM 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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522-28-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hosp. de Litueche |
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Razón Social |
HOSPITAL DE LITUECHE
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R.U.T. |
61.602.152-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cardenal Caro 728 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE LITUECHE
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R.U.T. |
61.602.152-4 |
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Dirección de Facturación |
Cardenal Caro 728 |
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Comuna |
Litueche
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Impuesto |
2192400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cardenal Caro 728 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FRANCISCA IGNACIA DONOSO GONZALEZ |
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Razón Social |
FRANCISCA IGNACIA DONOSO GONZALEZ
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R.U.T. |
19.865.156-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FRANCISCA IGNACIA DONOSO GONZALEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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85122102
| Servicios de terapia ocupacional | 1 | Unidad | ATENCIONES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA USUARIOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL DE LITUECHE 2025 | Cada sesión tiene un valor de 9.000, lo cual el total es de 1.260.000 mensual por 12 meses , se debe complementar el reajuste realizado por boleta Honoraria 14,50%. El total por 12 meses es de 15.120.000 |
$ 12.927.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.927.600
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$ 12.927.600
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Total Neto
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$ 12.927.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 2.192.400
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$ 15.120.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.