|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
522-177-CM13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de insumos clinicos para PSCV |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hosp. de Litueche |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE LITUECHE
|
|
R.U.T. |
61.602.152-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Cardenal Caro 728 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE LITUECHE
|
|
R.U.T. |
61.602.152-4 |
|
Dirección de Facturación |
Cardenal Caro 728 |
|
Comuna |
Litueche
|
|
Impuesto |
78,394 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cardenal Caro 728 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-12-2013 |
|
|
|
Proveedor |
Munnich Desechables |
|
Razón Social |
MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
80.447.400-5 |
|
Sucursal |
Munnich Desechables |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42312306 2239-13-LP11
| Productos médicos mecánicos de debridement | 20 | | (888131) GASA MUNCARE 36 X 100 YARDAS 4 PLIEGOS 897131 | (888131) GASA MUNCARE 36 X 100 YARDAS 4 PLIEGOS; Código: ;Región : VI
|
US$ 20,63
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 412,60
|
US$ 412,60
|
|
|
Total Neto
|
US$ 412,60
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 78,39
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 490,99
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.