Orden de Compra. Nº522-211-SE20 "Compra Hemoglobina Glicosilada, Hospital Litueche"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 522-211-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Compra Hemoglobina Glicosilada, Hospital Litueche
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hosp. de Litueche
Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE
R.U.T. 61.602.152-4
Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1244
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo dispuesto en el Art. 79 Bis de la Ley 19.886, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud una vez recepcionada la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE
R.U.T. 61.602.152-4
Dirección de Facturación Cardenal Caro 728
Comuna Litueche
Impuesto 227240
Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41115807
Analizadores químicos40KitA1 care Cartridges 10 test/pack Es 001802013A1 care Cartridges 10 test/pack Es 001802013 $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.196.000 $ 1.196.000
Total Neto $ 1.196.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 227.240
TOTAL OC $ 1.423.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.