Orden de Compra. Nº522-274-CM19 "Compra pañales Hospital de Litueche"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 522-274-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra pañales Hospital de Litueche
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hosp. de Litueche
Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE
R.U.T. 61.602.152-4
Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1353
Usuario SIGFE CRISTIAN ANDRÉS AYALA ARMANET
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud una vez recepcionada factura en oficina de contabilidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE
R.U.T. 61.602.152-4
Dirección de Facturación Cardenal Caro 728
Comuna Litueche
Impuesto 50495
Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Costa Verde
Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA
R.U.T. 77.807.670-5
Sucursal Comercial Costa Verde
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102305
2239-7-LP12
Panales para bebé20 (1076290 )PANAL BABYSEC PREMIUM XXG, DE 64 UNIDADES 1097288(1076290) PANAL BABYSEC PREMIUM XXG, DE 64 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.980 $ 273.980
Total Neto $ 273.980
Descuento $ 8.219
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.495
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 316.256


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.