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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
522-280-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Toner |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hosp. de Litueche |
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Razón Social |
HOSPITAL DE LITUECHE
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R.U.T. |
61.602.152-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cardenal Caro 728 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según lo estipulado en la Ley de Presupuesto 20481, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud una vez recepcionada la factura en oficina de contabilidad. |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
HOSPITAL DE LITUECHE
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R.U.T. |
61.602.152-4 |
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Dirección de Facturación |
Cardenal Caro 728 |
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Comuna |
Litueche
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Impuesto |
195,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cardenal Caro 728 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALCA COMPUTACION LTDA |
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Razón Social |
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA
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R.U.T. |
76.596.570-5 |
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Sucursal |
ALCA COMPUTACION LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103 2239-5-lp14
| Tóner | 20 | | (1011781 )TONER BROTHER TN-420 UNIDAD 1030781 | (1011781) TONER BROTHER TN-420 UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 28,50
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 570,00
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US$ 570,00
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44103103 2239-5-lp14
| Tóner | 10 | | (1152261 )TONER BROTHER TN-2370 UNIDAD 1174811 | (1152261) TONER BROTHER TN-2370 UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 47,10
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 471,00
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US$ 471,00
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Total Neto
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US$ 1.041,00
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Descuento
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US$ 10,41
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 195,81
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 1.226,40
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.